
小规模商贸公司,做内账,开账到今年6月30日止,科目余额里的其他应付款——487395.73(贷方期末数)有佘额。其中莫超支459539.88,张鹏支27855.85。借:管理费用——开办费贷:其他应付款已做费用处理。想请问老师,公司欠股东的钱,怎么消账
答: 付款销账,或者是转实收资本
小规模商贸公司,做内账,开账到今年6月30日止,科目余额里的其他应付款——(贷方期末数)有佘额。借:管理费用——开办费贷:其他应付款当时已做费用处理。请问,其他应付款的账怎么消掉
答: 你好,公司有偿还了这个支出就冲销 借;其他应付款 贷;银行存款等科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
刚成立的公司,老板给了两万的现金做备用金,当中只发生了刻章的费用,那为什么科目余额表那损益科目还不平呢,是不是我那做错了,凭证就是借 库存现金,贷 其他应付款。借 管理费用开办费,贷 库存现金,这样分录对吗
答: 分录是对的,货币资金,所有者权益,其他应付款有余额 肯定是平衡的,可能是你报表编制错误
商贸公司,本月收到的水费电费发票,以及员工报销的费用发票。但是下个月才可以支付,我是否,可以先计入借:管理费用,贷:其他应付款——员工名字。等下个月支付时,再借:其他应付款 贷:银行存款。
商贸公司,公司是本月发生的员工报销费用,下个月月初支付。我做账的时候,在本月做,借:管理费用 贷:其他应付款——员工名字 下个月支付的时候 借:其他应付款——员工名字 贷:银行存款。这样做,对吗?
你好,预提费用科目不能使用的话,相应的预提费用计入“其他应付款”科目,可是“其他应付款”科目余额很大的话,会不会有税务风险呢?谢谢
老师,我在做餐饮业的习题时候,看到交社保分录是借:营业费用,其他应收款,贷:银行存款。但是做商贸企业的时候分录是借:管理费用,其他应付款,贷:银行存款。这两个有区别的吗?
老师,我在做餐饮业的习题时候,看到交社保分录是借:营业费用,其他应收款,贷:银行存款。但是做商贸企业的时候分录是借:管理费用,其他应付款,贷:银行存款。这两个有区别的吗?

