送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-02-20 17:08

财务报告内部控制是一种程序,它识别和避免风险、错误和欺诈行为,以确保报告的准确性和可信度。它主要通过尽职调查、严格的内部控制体系、恰当的审计程序和内部稽查等方式,目的是捕捉和减少错误和欺诈,以便保证财务报表的有效性和真实性。它通过规定正确的报表程序来改善业务流程,确保事务处理的准确性。此外,它还确保所有资源和事务处理程序都在严格的内部控制环境中运行,以避免欺诈、故意犯规和错误。 
 
拓展知识:财务报告内部控制也包括重点审查审计报告,以确保报表的真实性和准确性,其中包括定期审查财务报表更改,以及定期进行财务报表审计和审查,以便准确检查财务信息和财务状况。

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相关问题讨论
财务报告内部控制是一种程序,它识别和避免风险、错误和欺诈行为,以确保报告的准确性和可信度。它主要通过尽职调查、严格的内部控制体系、恰当的审计程序和内部稽查等方式,目的是捕捉和减少错误和欺诈,以便保证财务报表的有效性和真实性。它通过规定正确的报表程序来改善业务流程,确保事务处理的准确性。此外,它还确保所有资源和事务处理程序都在严格的内部控制环境中运行,以避免欺诈、故意犯规和错误。 拓展知识:财务报告内部控制也包括重点审查审计报告,以确保报表的真实性和准确性,其中包括定期审查财务报表更改,以及定期进行财务报表审计和审查,以便准确检查财务信息和财务状况。
2023-02-20 17:08:59
内部控制审计一主要是与财务报告相关
2024-01-27 17:36:09
此时发表的还是无保留意见,只是需要加一个段落而已。做法恰当
2022-10-19 14:20:51
2023年4月6号-28号是注册会计师报名时间,2023年6月15日-6月30日是缴费时间,2023年8月25日-8月27日是考试时间,领取成绩书的预计时间是2024年11月。由此可见,注册会计师的报考步骤需要报名、缴费、参加考试和领取成绩书等多个环节。拓展知识:注册会计师考试具有严格的难度,考生有责任对自己的学习状态进行分析,找出自己的不足之处,合理安排学习计划,坚持自律,并争取在考前充分把握自身的学习水平。
2023-03-07 15:50:22
你好,比如这个企业评选劳模,这个制度也是企业的内部控制,但是跟审计关系不大的。
2020-08-17 16:29:47
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