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花
于2017-11-06 11:49 发布 5029次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-06 11:51
您好!这个你应该是只有支付没有计提吧。
花 追问
2017-11-06 13:49
老师,我再做一笔分录把它冲红可以吗? 借:应付职工薪酬-社会保险费 541.16 应付职工薪酬-社保保险费 -541.16
宋生老师 解答
2017-11-06 13:50
您好!你这没有冲啊。一正一负没有变啊
2017-11-06 13:56
老师,那我应该怎么做呀,请说的详细一点哦!
2017-11-06 14:00
您好!借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保费 其实你应该先确定是不是因为没有计提造成的
2017-11-06 14:19
老师,我也不知道是什么原因引起的,麻烦帮我看一下,麻烦详细说明下一步该怎么处理,谢谢!
2017-11-06 14:21
你好!你这个没错的。不用改。
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科目余额表中显示,“应付职工薪酬-社会保险费”期末借方余额是541.16,
答: 您好!这个你应该是只有支付没有计提吧。
请问一下,应付职工薪酬的下级科目,社保保险费-企业,为什么科目余额表期末余额的借方有余额的?
答: 你好 这个是单位部分的社保 借方有余额 说明 你们是缴纳 大于了计提金额。 你去看看计提金额是不是少计提了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应付职工薪酬在科目余额表有余额吗
答: 您好!这个要看你们公司工资发放形式了,如果是当月计提当月发放就不会有余额,如果是次月发放就会有余额
老师,我想问一下,应付职工薪酬-社会保险,这科目后面有余额,这个余额是什么?
讨论
请问计提的社保费,科目是应付职工薪酬-工资还是应付薪酬-社会保险费?
应付职工薪酬社会保险着科目年底贷方有余额怎么进行账务处理
在会计科目下应付职工薪酬-职工工资/社会保险费可以修改为应付职工薪酬-工资/社保费么管理费-职工薪酬/社会保险费可以修改为管理费-工资/社保费么
工会经费是根据应付职工薪酬科目金额计提 ?应付职工薪酬科目是根据每个月的科目汇总表上面的应付职工薪酬科目金额计提吗?
宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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花 追问
2017-11-06 13:49
宋生老师 解答
2017-11-06 13:50
花 追问
2017-11-06 13:56
宋生老师 解答
2017-11-06 14:00
花 追问
2017-11-06 14:19
宋生老师 解答
2017-11-06 14:21