送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-11-26 08:59

借:销项税额     596128.58  
借:出口退税    3022479.66  
借:进项税额转出402997.33  
借:未交增值税(金额是借贷方的差额) 
贷:进项税额  4276331.42  
贷: 出口抵减内销产品应纳税额   166242.56  
贷:转出未交增值税  190420.93

动人的流沙 追问

2017-11-26 09:17

进项税额的差额我可以不结转到未交增值税吗,因为这部分还有没有做抵扣退税的。

方亮老师 解答

2017-11-26 09:24

可以只对冲应交税费-应交增值税贷方明细科目的发生额,进项税额科目的余额可以结转到下一年。

动人的流沙 追问

2017-11-26 09:25

嗯嗯,谢谢老师

方亮老师 解答

2017-11-26 09:31

不客气。

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
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