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老师,我期初的数据填错科目了,已结账到3月份了,无法修改期初数据。现在要把这两个余额对调下该怎么调账?就是应付职工薪酬的余额调整到其他应付款。
答: 你好; 你期初改不了; 考虑重新建账 或者做科目 调整 数据的
二月有一笔款项走职工薪酬了,三月发现不该走职工薪酬,应该走其他应付款2月份已经做账的科目:借:管理费用90 贷:应付职工薪酬90 借:应付职工薪酬90 贷:银行存款903月调整科目: 借:应付职工薪酬-90 贷:其他应付款-90 借:其他应付款-90 贷:应付职工薪酬-90这样调整应付职工薪酬科目对吗?
答: 同学您好,您这一进一出,不就相当于没有调整
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师帮我看看下面这个图,这里应收账款,应付职工薪酬,其他应付款,都是负数,这个合理吗?还是我记错了呢?谢谢解答
答: 1、应付职工薪酬负数表示已计提未发放的工资 2、应收账款的负数代表预收账款,应该重分类 3、其他应付款负数代表其他应收款,应该重分类 关于重分类可以听下我讲过的《往来核算科目的课程》
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2023-05-05 16:35
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