送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-03 21:08

您好,购买时,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,全额抵扣增值税,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。

追问

2018-01-03 21:11

那老师我这样做了就是资产负债表不平,那我是不是还要结转下管理费用

王雁鸣老师 解答

2018-01-03 21:14

您好,是的,您结转下管理费用试试。

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您好,购买时,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,全额抵扣增值税,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
2018-01-03 21:08:45
购买 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 抵扣 借:管理费用-办公费(金额红字) 借:应交税费-增值税
2018-11-14 11:33:22
金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2018-12-14 17:11:34
可以全额抵扣的,借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
2018-01-08 19:42:26
借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-02-20 10:11:50
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