送心意

职称

2018-01-10 11:42

此发票已经作废,现在也没有重开

解答

2018-01-10 10:44

进项转出:借  原材料  贷:应交增值税 --进项转出

justin8856 追问

2018-01-10 10:55

之前已经入账了,结转成本了,不应该冲减成本吗?

解答

2018-01-10 11:07

冲减成本的话,你进项转出到哪各科目呢

解答

2018-01-10 11:08

这种发票是有什么问题么,怎么要转出呢

justin8856 追问

2018-01-10 11:11

老师发票2017年12月已经作废了,现在还没有给我开呢,如果在入原材料不是增加成本了吗?不应该是减少吗?这样对吗?

解答

2018-01-10 11:17

可以的,到时好发票开出来就进项转出即可呢

解答

2018-01-10 13:44

学员你好,已经认证抵扣的发票在纳税申报中要做进项税额转出,之前入账的会计分录需要冲回,成本也需要相应的做冲回处理。

解答

2018-01-10 13:51

您好,进项转出时,借;原材料,8690.53,贷;应交税费-应交增值税-进项转出,8690.53。
发票作废没有重开,您结转成本的分录是什么呢?

解答

2018-01-10 13:59

您好,您结转成本的分录是什么呢?

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应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费应交增值税转出未交增值税,
2019-12-28 09:33:30
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
您好,借应交税费——应交增值税(进项税额转出) 应交税费——应交增值税( 出口退税)贷应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-05-30 19:15:07
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