送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-12-06 17:08

您好
借:银行存款65000

贷:预收账款15000
贷:其他应付款-押金 50000

威严的樱桃 追问

2023-12-06 17:11

老师,为什么未付款的50%不用写分录呢?

bamboo老师 解答

2023-12-06 17:15

请问您租金是什么期间的?

威严的樱桃 追问

2023-12-06 17:18

租金是6月10日到6月13日,三天 ,30000元

bamboo老师 解答

2023-12-06 17:56

您分录是几月份写的?

威严的樱桃 追问

2023-12-06 18:10

分录是6月10日发生 时写

bamboo老师 解答

2023-12-06 19:24

借:银行存款65000
借:应收账款 15000
贷:主营业务收入30000/1.13=26548.67
贷:应交税费-应交增值税-销项税额30000/1.13*0.13=3451.33
贷:其他应付款-押金 50000

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相关问题讨论
您好 借:银行存款65000 贷:预收账款15000 贷:其他应付款-押金 50000
2023-12-06 17:08:07
您好 借:其他应付款——管理费押金 贷:其他应付款——租赁押金
2019-04-17 14:13:35
您好 请问哪个科目入错 正确的应该计入什么开么
2019-04-17 11:24:21
退还时: 借:其他应付款-押金 贷:银行存款 营业外收入
2017-06-02 17:41:28
你好 退的时候,做相反分录就行
2021-10-28 16:59:49
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