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老师 小规模开发票30万之内是免税的 那我做凭证的时候 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 那这个贷方的应交税费最后怎么冲掉 做借应交税费 应交增值税 贷营业外收入吗
小规模纳税人,收到货款并开票后,做账时借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税金应交增值税,因为月销售不满15万,免交增值税,这时该怎么做凭证呢?
比如我去更正去增值税 然后补交了 我去更正以前的凭证是必须红冲一样的凭证 还是可以做凭证的差额 比如我做的是 借:银行存款贷主营业务收入 贷应交增值税销项税
老师 小规模开发票30万之内是免税的 那我做凭证的时候 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 那这个贷方的应交税费最后怎么冲掉 做借应交税费 应交增值税 贷营业外收入吗谢谢老师


我只爱学习 追问
2023-12-29 09:44
郭老师 解答
2023-12-29 09:45
我只爱学习 追问
2023-12-29 09:47
郭老师 解答
2023-12-29 09:47
我只爱学习 追问
2023-12-29 11:12
郭老师 解答
2023-12-29 11:13
郭老师 解答
2023-12-29 11:13
我只爱学习 追问
2023-12-29 11:33
郭老师 解答
2023-12-29 11:33