老师 我们给一个公司供应一些特产,我们也不是专门 问
同学你好 你们是一般纳税人吗 答
老师你好,由于做账时候把律师费错入了福利费,汇算 问
需要红冲之前错入的福利费调账为律师费 答
某企业生产一种产品,两年的生产量分别为42,000件和 问
你好,先看一下题目请稍等 答
你好,老师,江苏的企业在山东干的工程,去年12月开的 问
同学你好 是多交了吗 答
老师请问下,公司刚成立不久,投资款是5年认缴,每个月 问
您好 这样处理可以的哈 答
老师好!对于企业,财政拨入研发经费后,借:银行存款,贷:应付专项款-XXX,支出经费时(费用化支出),借:研发支出-XX,贷:银行存款,月末结账,借:管理费用-研究费用,贷:研发支出-XX。那么项目完成后,费用化支出怎么记账(没有项目结余)?借方:专项应付款-XX,贷方怎么记
答: 你这个研发项目没有资本化的吗?
以银行存款600000元支付本期研究与开发费用,其中研究支出400000元,开发支出200000元,并申请形成一项专利。
答: 你好 借;研发支出——资本化支出200000 研发支出——费用化支出 400000 贷;银行存款 借;管理费用 400000,贷;研发支出——费用化支出 400000 借;无形资产 200000,贷;研发支出——资本化支出200000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,老师,我请教一下,企业收到拨入的产品研究开发专项资金时:借:银行存款 贷:专项应付款;领用材料用于研发时 借:研发支出 贷:原材料 ;发生费用时:借:研发支出 贷:现金;形成无形资产:借:无形资产 贷:研发支出 未形成借:管理费用 贷:研发支出 那专项应付款这个科目怎么做平?
答: 您好,如果想平衡的话,借;管理费用,负数,借;专项应付款,正数。
郭老师 解答
2024-01-03 09:46
包容的自行车 追问
2024-01-03 09:48
郭老师 解答
2024-01-03 09:49