是增值税的应税消费品?其他用第一个的意思? 问
同学你好,需要征收消费税的用第二个,不需要征收消费税的用第一个. 答
老师好,我们六月现金期末余额和七月现金期初数不 问
你好,你是软件上面不一样吗? 答
老师,企业申请了2022年的工会经费金额返还,财务入 问
你好,那最好返还计入营业外收入或其他收益,不要冲减 答
老师 利润表中的财务费用小于利息费用了 有提示 问
你好,要是填写没有错误可以忽略提示,不用调整。 答
你好,老师,我不知道快账的网站,可以发给我,谢谢 问
你好,这个网站里面就是的 www.kuaizhang.com 答
我们收到了材料供应商转过来的150万,这个会计分录怎么做呢?我们挂靠的公司转了150万货款给材料供应商,供应商又把这笔钱转给了我们自己公司
答: 您好,一般情况下,借:银行存款,贷;预收账款。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们是挂靠的,按开票金额挂靠公司打材料款35万,供应商收了税钱是24500 供应商打给我们20万,供应商扣了62352的材料款,还差我们63148的款,请问分录我要怎么做?
答: 你上面的说的不是很清楚,可以在描述清晰些?
老师您好,公司完成了供应商的年任务1000万得到了20万返利,供应商把这笔返利以货物形式发给我司,也开了发票,这笔钱我们没有转过去又收到货物,应该怎么做呢?
老师,我们是建筑安装公司,挂靠别的公司,从我们公户打款到挂靠公司一笔款,转账用途写的是代垫材料款,因为所有的材料付款都是从挂靠公司转账给供应商,所以我们提前打了这笔款到挂靠公司账上,我怎么做分录