
业务120 ,摊销本月费用,办公室租金30000,汽车20000,做的是借:管理费用贷:预付账款 为啥要怎么处理呢?没有懂不用预付不可以吗?直接用银行存款
答: 你好,这些费用是先付后摊销的,所以用预付账款的科目。
之前用4500元购买了一个俱乐部会员计次消费的软件,做了分录:借 预付账款,贷 银行存款。现在收到发票,借:管理费用(办公费)贷: 预付账款,可以吗?
答: 您好 这样账务处理可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
摘要:支付康强医疗人才网,1、借预付账款-康强医疗人才网,贷银行存款,2、借管理费用-办公费用,贷预付账款,第二笔业务:那冲转时,手工账,要不要登记呀?
答: 这样做,是对的冲转时,手工账,是要登记的啊


桃子 追问
2018-04-06 18:58
徐阿富老师 解答
2018-04-06 19:09