老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
老师,你好,我想咨询一下,我上月有一笔管理费用做错了,我这个月冲销:借管理费用 1399 贷银行存款1399 那我月底做结转费用的时候,借本年利润 贷管理费用 **(金额要减去冲销的这笔1399,对吗?)
答: 你好,对的是的,需要减去的。
更正上个月放错的管理费用,会计分录是不是:借:本年利润,贷:管理费用;还是直接红色更正:借:管理费用,贷:银行存款,再做一笔正确的金额j进去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一笔相同分录(金额负数),然后再做一笔正确的分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
用银行存款支付购买行政管理部门办公用品费 借 管理费用 贷银行存款这里面的管理费用 为什么最后不计入本年利润中的管理费用中去?
答: 你好 1. 这个是 计入管理费用-办公费 月末是转:借本年利润 贷 管理费用-办公费
余 追问
2024-03-26 18:45
邹刚得老师 解答
2024-03-26 18:46
余 追问
2024-03-26 18:48
邹刚得老师 解答
2024-03-26 18:50