送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-12-25 16:19

同学,你好,直接红冲一下吧。要不使用利润分配这个科目调整

小缘 追问

2020-12-25 16:20

使用利润分配这个科目调整,怎么做分录

森林老师 解答

2020-12-25 16:21

借银行
借利润分配-未分配利润

小缘 追问

2020-12-25 16:34

是借:银行存款  贷:利润分配--未分配利润?   那摘要怎么写比较好,可以写某某员工还2019年给谁看病借款吗,净利润跟未分配利润年末-年初数有这个金额的差额怎么解释。调整以前年度损益吗?

森林老师 解答

2020-12-25 16:49

同学,你好,不用,直接写调哪个凭证就行了。这个要调年初的期初余额,未分配利润的。

小缘 追问

2020-12-25 17:04

不是啊,按你那样做就做一个还回来科目是,就借:银行存款 贷:利润分配--未分配利润,那期初的未分配利润不影响啊,影响的是期末的吧,

森林老师 解答

2020-12-25 17:26

同学,你好,这个就是对去年的利润做调整的,你用以前年度损益主同,最终也是转到未分配利润的。

小缘 追问

2020-12-25 17:30

那我改怎么做,直接做借:银行存款 贷:利润分配--未分配利润,  还是做借:借:银行存款 贷:以前年度损益调整    还是红冲去年的凭证,做个正确分类,再收到款做借;银行存款  贷 :其他应收

森林老师 解答

2020-12-25 17:32

同学,你好,因为小企业会计准则没有以前年度,所以可以直接使用利润分配这个科目,而最好一种作法有些企业取巧也这样操作,你这个金额不大,我觉得可以直接第三个方法,这样不影响你的利润分配期初数据。

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相关问题讨论
同学,你好,直接红冲一下吧。要不使用利润分配这个科目调整
2020-12-25 16:19:08
是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。
2023-03-24 14:03:22
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
你好,对的是的,需要减去的。
2021-10-13 16:53:22
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