送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-05-15 15:49

还是建议做 
借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资  
借:应付职工薪酬--工资 贷:库存现金 
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。

助教 追问

2018-05-15 15:57

好的,就是有个员工社保之前挂的别的公司 但是每个月我们也扣他社保  现在我们把之前挂靠他社保的公司的费用也打过去  这个分录要怎么做呢  我有点晕

张艳老师 解答

2018-05-15 16:10

借:其他应付款--个人社保   贷:银行存款

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还是建议做 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬--工资 贷:库存现金 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-15 15:49:24
这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
你好,直接接管理费用,职工福利,贷现金
2019-03-06 11:29:28
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