老师,税审主表必须与财审利润表金额全部保持一致 问
是的,税审主表必须与财审利润表金额全部保持一致 答
工资发放25478元,要交多少的个税 问
您好,有专项附加,社保,公积金吗? 答
老师好,2022年多结转成本了,现在重新调整2022年所 问
你好,如果有亏损要弥补,就可能调整。 答
你好,2月发票已入帐发现发票纳税识别号开错,4月供 问
你好,你这个做红字凭证冲减之前的,然后再按照正确的发票重新做。 答
老师,请问二手房东出租不动产,一般纳税人,房产是201 问
你好,可以的,可以申请简易征收。 答

我公司员工先是走的个人借款借出这笔钱:当时处理是:借其他应收款-个人借款 贷 银行存款 ,现在拿超市开出的预付卡发票来冲账 ,我账务处理依旧是走福利费吗?
答: 你好,是的,通过福利费核算 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;其他应收款
老师,如果市场部预支5000元备用金,现在他用在了临工工资、福利费、招待费等,实际用了5300元,那就是借:主营成本-市场部5300,贷:其他应收款5000,银行存款300,可是要录市场部的下级科目,这个分录要怎样做,因为福利费、招待费那些录着借:主营成本,贷:其他应收款后,感觉那300不知道要怎么做业务处理
答: 你好,300已经在主营成本-市场部里面含着了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到国税退税账务处理是否合理?借:银行存款10贷:其他应收款10然后其他应收款怎么结转了?借:其他应收款10贷:其他收益10对吗?
答: 你好,税收优惠退款记入营业外收入核算
你好,其他人挂靠公司交社保时,其他人入账我做的账务处理是这样的,借 银行存款 贷 其他应收款-社保(个人承担) 这样的话账不平怎么办
你好,其他人挂靠公司交社保时,其他人入账我做的账务处理是这样的,借 银行存款 贷 其他应收款-社保(个人承担) 这样的话账不平怎么办
老师今天听课现金账务处理 企业设置备用金核算科目这块,企业把现金放到备用金里面里面 科目:借方:其他应收款,贷方:银行存款 就是不明白为什么是借方是其他应收款

