送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-05-22 10:04

你好,对的,没错是这样的。     如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。

sunny 追问

2018-05-22 10:06

老师   那不用过应付职工薪酬福利费吗?   麻烦老师讲解下怎么区分是计入应付薪酬福利费和管理费用福利费呢?

徐阿富老师 解答

2018-05-22 10:11

你好,可以全部通过应付职工薪酬,一般有些财务,统一发放的通过应付职工薪酬,实际报销的通过管理费用,其实,这样不规范的,最好是所有福利开支都通过应付职工薪酬科目。然后月底再计提下,比如,本月报销福利费100元,报销时,借:应付职工薪酬-福利费  100,贷:现金100,月末计提    借:管理费用-福利费100   贷:应付职工薪酬100

sunny 追问

2018-05-22 10:16

老师不应该先是借 管理费用  贷 应付薪酬   再借  应付薪酬  贷  银存吗?

徐阿富老师 解答

2018-05-22 10:20

你好,先贷应付职工薪酬没有道理的,这样变成先计提了,你怎么知道这个金额要先计提?所以要先借:应付职工薪酬再贷方。

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