老师,去年开出的发票,对方没有抵扣,现在红冲,直接冲 问
你好; 是的; 跨年了 走利润分配-未分配利润科目去处理 答
老师这是纸质发票吗~~~ 问
同学,你好 这不是的 答
老师,去年计提了一千多元的工资,怎么做账和汇算清 问
你好!你去年做了分录了吗 答
对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润,直接 问
B,C,D选项A:境外投资者暂不征收预提所得税须满足的条件中,不包括境外投资者以分得利润进行新增、转增、收购上市公司股份(符合条件的战略投资除外)。 答
持有待售的无形资产要摊销?持有待售的固定资产是 问
你好同学不需要摊销也不需要折旧 答
公司6月份有一张进项发票,但是是给员工购买的福利,因此做账的时候直接做的借方:福利费用 贷方 银行存款,是专票,没有做进项税或者待抵扣进项税,现在这张福利费的发票我需要认证吗,
答: 你好 是你公司业务需要认证后做进项税转出 借方管理费用-福利费 进项税贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行 借方管理费用-福利费贷方进项税转出
老师,因集体福利进项税不能抵扣,我前期做的账务处理如下:1.收到发票:借:管理费用—福利费8300.88 增值税—待抵扣进项税1079.12 贷:银行存款93802.认证发票时:借:应交税费—进项1079.12 贷:应交税费—待抵扣进项1079.12请问老师后面我想转出这笔增值税应该怎么做分录呢?
答: 您好 借:管理费用—福利费 1079.12 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 1079.12
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
过节购买的月份作福利费,进项税不得抵扣,入账时是冲减的待抵扣进项税,是抵扣后转出,还是等着过期不认证呢?
答: 您好 认证抵扣后做进项税额转出处理