老师,请问下这种我们公司付的客户寄样品过来产生 问
您好,可以进行报销的呢。 答
有个问题,比如发票三月开的,一定要计入第一季度成 问
你好; 是的; 发票开的3月; 要计入1季度; 成本也得计入的 答
老师,请问一下,公司日常招待收到的餐饮电子发票,税 问
你好;不能用;这个发票目前没有免税税率的;这个发票肯定是错误的 答
去年代账公司那里做账的,今年拿回来做,财务软件不 问
您好,往来账重分类没问题的,你要知道账务金额和税务申报金额之间怎么重分类的就可以,不需要完全一样的 答
老师这个能帮忙看下分录是否是对的吗 谢谢 问
你好,社保个人部分不应该计入管理费用和销售费用 答
期末留抵税额,在科目初始数据,应该输在哪项,
答: 录入科目余额表进项税里面
[图片]老师,请问期末留抵税额能这么做吗?上期有留抵,然后加上本期进项,再计算出本期留抵金额
答: 这个刘迪改成转出未交增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
3月有税控费280,期末留抵税额少了280,请问下4月怎么转出作为留抵税额
答: 你好 你当期有没有抵减这个280元。 你 月末做 :借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280 贷 应交税费-应交增值税-减免税额 280 借应交税费-未交增值税 280 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280