老师,我们跟银行贷款期限为三年的借款,属于长期借 问
您好,长期借款 借:银行 贷:长期借款 答
老师,银行开的这种发票做什么费用呢 问
你好 财务费用贴现息 答
老师这个怎么做, 能帮忙写下过程不谢谢 问
你好,正在回复题目 答
其他应付款(这个是公司欠法人的钱),账面价值13490,计 问
你好!,是的,就是清偿金额填写13490就行 答
老师,小企业会计准则,汇算清缴补缴税款借:利润分配 问
你好对的是的正确的。 答
5月份加计扣除10%的进项税,会计分录:借: 应交税费/加计扣除 贷 : 其他收益 6月份实现税收了,请问老师那6月份会计分录怎么做?
答: 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-加计扣除 银存
餐费如何做会计分录,要写应交税费-进项税么
答: 一般纳税人需要写应交税费-进项税 如果是小规模就不用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我刚接手的,期初余额:应交税金-应交税金借方余额是41.29,本月发生销账税额是1120.8,没有进项税,应该计提和结转?会计分录怎样做?
答: 一、是不是留抵增值税是41.29元,销项是1120.80元,你这个借方科目应该是说错了