关于委外加工的课程有吗 问
课程这块,请咨询下官网在线客服,能得到更有效信息。 答
老师好 这个月开的进项发票可以抵扣上个月的销售 问
不可以的,只能抵扣当月取得的 答
你好,老师,想问下今个月修改了去年一整年的个税工 问
你好,是为什么要调整呢? 答
老师,汇算不是5.31才截止吗,我们专管员让这周就给 问
您好,就是税务也有任务 也就是让你们赶紧申报了 答
老师,你好!税务预警2023年年度成本过高要求自查调 问
您好 请问单位成本入账的时候 是直接计入的主营业务成本科目吗 单位是销售货物还是提供劳务的单位 答
计提工资分录对吗?借:管理费用――应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬 同时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款――应付工资 x×人
答: 您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
1月底已经计提工资,2月份发放,发放的凭证是做在2月份吗??发放工资是法人垫资的现金,分录是借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-法人吗?
答: 对的 可以的 可以这么做
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好!12份将上个月与本月的工资一起发放,怎么应付职工薪酬有金额在借方(公司负担的社保金额)?其他应付款有金额在贷方(个人负担的社保金额)?之前做账都是本月计提工资下月发放,两月工资一起发放社保部分的金额不应该是平的吗?
答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
冬日暖阳? 追问
2019-07-29 10:05
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2019-07-29 10:06
朴老师 解答
2019-07-29 10:08
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2019-07-29 10:20
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2019-07-29 10:21
朴老师 解答
2019-07-29 10:21
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2019-07-29 10:24
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朴老师 解答
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朴老师 解答
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朴老师 解答
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朴老师 解答
2019-07-29 11:52
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2019-07-29 11:59
朴老师 解答
2019-07-29 12:00