老师:帮看下上面这个题 ,怎么计算的,没搞明白答案我 问
您好,请稍等老师写出计算过程 答
这个按哪里填~~~老师~~~~ 问
缴费基数是社保申报表里面有一缴费基数,1年的合计 缴费金额,就是企业和个人合计。 答
老师,这车间管理制造费用不分配计入甲成品生产成 问
问题是:直接分配计入甲产品生产成本的职工薪酬, 答
老师,小规模纳税人吸收合并一般纳税人后还能是小 问
你好,连续12个月不含税销售额达到500万就是强制成为一般纳税人。 答
我是一家小规模公司的法人,2020年开始申报个税,但 问
您好,社保转过来,不需要补交以前的社保的 答
计提工资分录对吗?借:管理费用――应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬 同时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款――应付工资 x×人
答: 您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
您好。我想请问一下计提工资的时候,个人社保公积金部分是用其他应付款_个人社保,公积金还是用应付职工薪酬_个人社保公积金
答: 同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
其他应付款200万是老板娘从公户提取的!现在在账上挂着了!请问怎么把账做平?还有以前会计只计提工资下月没有冲销账上应付职工薪酬62万请问这种账如何做好?
答: 你们老板娘从公户取款不是在其他应收款挂着的吗
610801988 追问
2019-10-08 08:40
辜老师 解答
2019-10-08 08:47