我们的一个客户是22年底签的合同,合同内容是我们 问
你好同学!如果你们是自已研发的不需要区分研发费用的,费用是包含在成本串(也就是包含在价格中的) 答
老师,请问一下2024年5月份红冲了一笔2023年的收入 问
不需要的,直接红冲24年的销售收入 答
老师,还是刚才个独公司1500万元的问题。公司帐户 问
你好收到的是什么业支付出去的是什么 答
老师,请问在申报留底退税情况确认时增值税销售娥 问
你好,这个要根据你账上,图片上所列举的业务范围,确认的销售额作为增值税销售额,如果你公司还有除列举的其他销售额,也就是你公司全部的销售额属于同期销售额。 答
老师您好 如果是个体户的话需不需要报税 是否需 问
你好!是的,是需要的 答
计提工资分录对吗?借:管理费用――应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬 同时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款――应付工资 x×人
答: 您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
1月底已经计提工资,2月份发放,发放的凭证是做在2月份吗??发放工资是法人垫资的现金,分录是借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-法人吗?
答: 对的 可以的 可以这么做
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好!12份将上个月与本月的工资一起发放,怎么应付职工薪酬有金额在借方(公司负担的社保金额)?其他应付款有金额在贷方(个人负担的社保金额)?之前做账都是本月计提工资下月发放,两月工资一起发放社保部分的金额不应该是平的吗?
答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
月儿 追问
2020-04-26 10:40
庄老师 解答
2020-04-26 10:42