送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-25 13:55

你好同学
一般不必反结,本月报正确的报表就好了,可以在本月将原来的凭证冲红,再做正确的

靓丽的铅笔 追问

2019-10-25 14:27

总共应该付人家11万,公账付了6万,我们老板私户付人家7万,人家返了2万到我们公司账户   
这个账应该怎么记啊

何江何老师 解答

2019-10-25 14:32

同学这个你是记内账
借:应付账款11
银行存款2
贷:银行存款6
其它应付款-老板 7

靓丽的铅笔 追问

2019-10-25 14:42

这个是这么个情啊
公司货款买车,货了46800    然后首付 118000, 我们老板呢私人打了6万到公司账户  然后公司再付给汽车销售商,  然后他私人又打了78000给销售商,然后销售商返了2万到公司账户里

何江何老师 解答

2019-10-25 14:43

这个单位有他们的要求,所以你可以用这个来做分录的同学

靓丽的铅笔 追问

2019-10-25 14:44

???

何江何老师 解答

2019-10-25 15:04

同学
你们借:银行存款  贷:应付账款2
借:银行存款 6  贷:其它应付款-老板6
借:固定资产  贷:银行存款 应付账款 
同学你这样记

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你好同学 一般不必反结,本月报正确的报表就好了,可以在本月将原来的凭证冲红,再做正确的
2019-10-25 13:55:34
同学你好 对的 都是正确的
2021-04-25 12:17:09
你好,快账问题你在快账qq群里咨询一下快账老师!
2019-07-03 15:59:42
您好 请问您入账的时候 计提折旧的时候分录怎么写的
2021-01-22 19:52:58
你好!不是的。你这个固定资产--生产用固定资产需要增加这个长期应付款的金额。
2019-03-21 11:06:04
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