计提工资借 管理费用 工资贷 应付职工薪酬 工资 问
个税是单位承担还是从工资里扣除? 答
用03录入收款单据保存后,02审核时没有那张单据 问
您好,这个可能是没保存吧 答
你好,老师,公司融资租入固定资产,合同应付总额为130 问
借:固定资产 1291540 未确认融资费用 13820 贷:长期应付款 1305360 2. 借:财务费用 贷:未确认融资费用 3. 借:财务费用 贷:应付账款/其他应付款 答
2023年支付的贷款利息,但是2023年银行没有开发票, 问
同学,你好 不需要调的 答
一家公司没有业务活动往来,只在前一年变更营业执 问
您好, 是的填写到这里面的 答
请问涉及到应付职工薪酬-劳务费的增值税专用发票,我公司为购买方,做进项转出的时候用哪种转出方式。
答: 账面做借费用等劳务费 贷进项转出 申报的时候,附表二下半部分填写转出,根据实际情况
永安公司2015年12月份发生下列经济业务,请据此作出会计分录,写在答题纸上,拍照后上传附件:1.收到甲公司作为资本投入的资金1000000元,款项存入银行;收到乙公司投入的机器设备一台,确认价值为800000元。2.向银行借入期限为6个月的借款200000存入银行。3.购入一台不需要安装的设备,取得的增值税专用发票注明:买价800000元,增值税额136000元,款项以转账支票支付,该设备已运达企业并投入使用。4.购入A材料100千克,增值税发票注明:价款10000元,增值税额1700元,款项尚未支付。5.上述材料验收入库,结转入库材料成本。6.月末,经汇总计算,永安公司本月生产领用A材料共计1 50000元,其中,50000元用于甲产品的生产,60000元用于乙产品的生产,车间耗用25000元,管理部门]耗用1 5000元。7.月末,结算本月应付职工薪酬390000元,其中,生产甲产品工人工资114000元,生产乙产品工人工资126000元,车间管理人员工资50000元,销售人员工资100000元。8.用现金850元支付罚款支出。
答: 1.借银行存款1000000 贷实收资本1000000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司为员工买的商业险,发票是增值税专用发票,当时我做账时计提:借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 支付时借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款 可是发票回来了可以抵扣,该怎么办呢?
答: 借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用--福利费 做这个调整分录