送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-02-06 13:16

您好
借:应付职工薪酬-工资 10000
贷:其他应付款——社保公积金 两个月的
贷:应交税费-个人所得税 两个月的
贷:银行存款

爱吃橙子橙子 追问

2020-02-06 14:37

谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-02-06 14:39

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你好,是直接老板转账支付了员工工资,还是单位先向老板借入现金然后用来发放工资呢?
2020-05-09 17:03:04
不用管,挂在哪里,发放时候冲即可的
2018-08-17 11:16:52
你好!主要看你前期借款是怎么走的账。如果当初借差旅费在其他应收收款下核算的话,就需要冲减其他应收款。没有做账的话就直接在现金科目下反应。一般情况下不直接用应付职工薪酬和其他应收款做分录。
2016-07-07 17:36:42
您好 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:其他应付款——社保公积金 两个月的 贷:应交税费-个人所得税 两个月的 贷:银行存款
2020-02-06 13:16:10
对的
2017-03-08 10:34:56
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