送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-22 17:21

你好,计提了没有发放是这样做分录才是的
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬

鱼和飞鸟。 追问

2020-04-22 17:22

对,然后我写一笔发放工资,挂到个人的其他应付款上,用后面给他转的钱来冲可以不。

邹刚得老师 解答

2020-04-22 17:28

你好,如果是个人垫付了工资,今后是可以转账给对方冲销其他应付款挂账的

鱼和飞鸟。 追问

2020-04-22 17:31

不是,应该是发给李明的,但是还没有发,我能不能写个分录,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-李明,
因为后面给他转钱了,这样做合理不。

邹刚得老师 解答

2020-04-22 17:32

你好,不需要,没有发放就在应付职工薪酬期末余额挂账就是了,而不需要从应付职工薪酬转到其他应付款核算的

上传图片  
相关问题讨论
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-11-12 12:46:07
你好,计提了没有发放是这样做分录才是的 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
2020-04-22 17:21:58
你们老板娘从公户取款不是在其他应收款挂着的吗
2019-07-29 10:02:02
个人所得税,个人社保,公积金一般这几项代扣代缴。
2017-05-24 17:08:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...