
一共有12万的销售费用,去年六万计入其他应付款,3月份支了剩余的六万,四月份开的12万的发票,其中有6792.45为税费,请问四月份拿回发票做的分录是什么
答: 借;销售费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款 去年应当计入预付账款而不是其他应付款
您好,之前跨年度做了这样一笔分录,当时是没有发票的,是计提的,借:销售费用,贷:其他应付款 ,后来一直没有冲掉其他应付,到现在需要怎么解决 ?
答: 该款项不用支付了吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧? 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?
答: 你好 1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,

