老师11题不应该选B嘛预收款方式确认收入,是收到预 问
你好 稍等看下题目 答
公司一般户向基本户转账,备注用途写什么呢, 问
你好,具体是什么性质的资金,需要这样转账呢? 答
想咨询老师一下,面试人员说高新财务工作都有什么? 问
你好; 高企的话; 主要是做账要核对研发费用的明细; 以及做研发费用立项; 和报统计年报这些; 答
小规模是小微企业?一般纳税人人是一般的企业吗 问
你好!小微企业是资产总额5000万以内,应纳税所得额300万以内,人数300人以内。 答
张老师,你好,现在发现资料负债表里应交税费是负数, 问
贷应交税费应交增值税进项税额7890 贷应交税费应交增值税销项税额-7890 答
老师,之前房租押金挂的其他应收款,现在抵了违约金,做分录:借 管理费用~违约金 贷 其他应收款~押金 就可以吗?
答: 嗯嗯 这样处理 是可以的哦
老师,我们公司是本月交本月社保,预提本月工资,请问预提工资时借:管理费用-工资 贷:其他应收款-其他应收个人款(个人交社保部分) 贷:应付工资 这样做分录对吗?谢谢
答: <p>不是,借管理费用 贷应付职工薪酬 &nbsp;借应付职工薪酬 贷其他应收款个人社保 &nbsp;银行 &nbsp; 借管理费用社保单位其他应收款 社保个人 贷银行</p>
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我想把其他应收款款-个人社保的贷方数减少,管理费用-工资的借方数减少,怎么做账,因为我的应付工资数是对的。我的分录是:借:管理费用-工资 贷:其他应收款款-个人社保 应付工资现在我发现在支付社保的时候,借方:其他应收款-社保数大于贷方的数,我可能把这部分社保记在管理费用-工资里了,所以我想对冲一下。怎么做分录。借方管理费用-工资减少,贷方其他应收款-个人社保增加~不知道怎么做账~
答: 你做的工资总数是对的,但是你都发给员工了,你现在就要冲销了,