送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-05 13:59

你好 是全额抵扣的 。   全额抵扣  专票不需要认证的。    购入金税盘和报税盘时,
  借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 
支付技术维护费时,
  借:管理费用   280
    贷:银行存款/现金     280
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280
借:管理费用   -280

power 追问

2020-06-05 14:02

确定是全额吗?我们财务总监去年五月份做的分录为:
借:管理费用264.15
         应交税费(进项) 15.85
贷:银行存款 280

power 追问

2020-06-05 14:03

我今年又交了一笔280,所以去年财务总监做错了?我应该做:
借:管理费用280 贷:银行存款280
借:应交税费-应交增值税280 贷:管理费用280?

meizi老师 解答

2020-06-05 14:06

你好  确定是全额抵扣的 ;     是的       应该是按我上面写的来做 是IDE   借:管理费用280 贷:银行存款280
借:应交税费-应交增值税280 借:管理费用-280

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相关问题讨论
借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
2017-12-28 10:38:49
你好 是全额抵扣的 。 全额抵扣 专票不需要认证的。 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2020-06-05 13:59:27
你好,可以全额抵扣的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-05-08 15:59:09
借:管理费用——办公费330,贷:库存现金330;借:应交税费——应交增值税(减免税费),贷:营业外收入——减免税费
2017-11-29 13:59:39
你好,借:管理费用-办公费 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-应交增值税(应纳税额减征额) 贷:营业外收入
2019-12-03 23:24:52
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