老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
以前年度损益如果在资产负债表的未分配利润里面体现的话,资产一面该如何处理?与利润表报表不平,该如何处理
答: 您好 这个是正常情况 不需要单独处理的
老师,更改错账用了以前年度损益,最终转入未分配利润里,导致资产负债表未分配利润期末-期初的金额不等于利润表利润总额本年累计数怎么办?报表间勾稽关系不对怎么办?
答: 理论操作,实务中是没有人处理,不平就不平了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,以前年度损益究竟要不要结转到未分配利润,结转的话,资产负债表和利润表不平,不结转的话,利润表中又没有以前年度损益烂?
答: 你好,1有这个的话一般看情况有些时候不结转