老师,我又碰到一个问题,餐费发票已开,钱暂未付,我贷 问
那个一般是挂其他应付款 答
老师 盘盈的固定资产 不是不通过待处理财产损溢 问
同学你好 同学说的是财务会计,盘盈的固定资产是通过“以前年度损益调整”核算 这里问的是事业单位,所以是通过待处理财产损溢 答
老师,支付第三方合作服务费用怎么写分录呢?(下面业 问
你好!需要B公司给你们开发票计入你们成本或费用, 答
老师我们2023年账上业务招待费有8850多,销售收入3 问
您好,这个的话,是可以的,可以这样 答
出售给个体户边角料150元,现金开去,怎么开票 问
直接开销售材料的发票,备注边角料就行 答
老师,上月做分录时误将,借:管理费用2680。 货:其他应收款2680误写成了 借:管理费用26800 货:其他应收款26800,这个月怎样调整?谢谢老师
答: 直接反结转修改凭证就是
老师您好,广告公司的物业费这样做分录对么?借:管理费用-物业费贷:其他应收款-xx
答: 你好,如果是前期先付后取得发票这样做是对的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
之前有借款 我做的内账 借款时:借其他应收款~张三贷:现金还款时是从工资里扣除的,我这个怎么做分录,内账我的工资入的是管理费用还有做工资的时候这比借款还做进去吗?
答: 借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款。
雨晴 追问
2016-07-29 11:25
李老师 解答
2016-07-29 10:30
李老师 解答
2016-07-29 11:15
李老师 解答
2016-07-29 12:03