送心意

李老师

职称注册税务师,中级会计师

2016-09-09 14:30

借管理费用12500 贷应付职工薪酬12500   这笔分录是在月末计提的
借应付职工薪酬12500 贷应交税费64.52 其他应付款849.35 银行存款   这笔分录是什么时候记?

李老师 解答

2016-09-09 11:18

借管理费用12500 贷应付职工薪酬12500  借应付职工薪酬12500  贷应交税费64.52 其他应付款849.35 银行存款  这样平的

李老师 解答

2016-09-09 14:36

你当月发放就当月做   次月发放就次月做

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相关问题讨论
您好!这个要看你们公司工资发放形式了,如果是当月计提当月发放就不会有余额,如果是次月发放就会有余额
2022-02-12 11:13:17
你好,你需要看哪个分录呀这里是
2022-03-09 06:26:11
负债类看借方余额对吗
2021-11-23 15:03:11
你好,看第一个表最后一个表应付职工薪酬数据不等,是系统出来的数据吗
2019-10-19 21:41:26
对,你这个说的没有问题是对的
2019-07-10 09:13:03
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