老师,关于企业实缴政策,老企业设置3年过渡期,2024.7 问
您好,5年内实缴,本来2024.7.1过5年是2029.6.30,但给老公司过渡3年,从2027.7.1开始往后算5年,还是5年内实缴,到2032.6.30前实缴到位 答
暂时进境的下列货物( ),在进境时纳税人可以向海 问
同学,你好,这个题应该选择ABCD选项 答
本月未勾选的进项发票,账务怎样处理 问
您好, 计入应交税费-待认证这个就可以 答
老师,我们老板买了一个车在公司名下,满5年了,满5年 问
您好,只要是专用发票就可以抵扣的,卖出去开 交通运输设备 机动车 1090305 开票是13% 答
老师,请问记账凭证是一笔业务一记打印还是当天的 问
你好,那个是一张凭证就是单独打印一张纸,后边附原始凭证 答
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是这样的收回工人工资的时候是 借现金300:贷:应付职工薪酬300 做完之后 发现科目余额表里的应付职工薪酬比实际支付的多300,退回的时候只是应付职工薪酬贷方发生了变化 借方没有发生变化
老师 请问应付职工薪酬的科目余额表 最终是贷方,但是他也没有欠员工的钱 ,请问这种情况是如何造成的呢,难道不是应该为0吗。计提多少发放多少
职工工资计提每个月是12500,其中包含了个税64.52,社保代扣849.35.每个月实际发放的工资是11586.13。我那在做科目余额表时,“应付职工薪酬”这个科目余额是913.87吗?为什么?
邹刚得老师 解答
2017-07-18 18:08
邹刚得老师 解答
2017-07-18 19:31
沉默 追问
2017-07-18 17:58
沉默 追问
2017-07-18 18:02
沉默 追问
2017-07-18 18:42