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宁儿
于2021-01-15 08:48 发布 1046次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-01-15 08:54
这个对应是填写20栏,不是-20 之前多减免吗
宁儿 追问
2021-01-15 08:56
嗯之前减免460,但是后来又开电子发票-300,又开一张280的税控盘服务费,所以当时分录是冲减减免税20,那这个20填到哪一行?
2021-01-15 08:58
老师,看之前那笔分录,和减免税明细账
maize老师 解答
2021-01-15 09:08
这个没有办法用留底税额抵减,你要不就等交税的时候负数填写进去吧,
是对的,但是这个是不能用留底税额抵减,
2021-01-15 09:11
那意思就是现在这个表没法填写冲减减免税20了?那这样和我年底结转增值税的留抵就不一致了,这个不行吧
2021-01-15 09:20
是的,借减免税额 20 贷未交增值税,20 ,借未交增值税 20 贷银行,
2021-01-15 09:33
不是吧,再做笔分录就重复了
2021-01-15 09:42
你这个上面做之后,要是现在交税话,就做这个结转,借减免税额 20 贷未交增值税,20 ,
2021-01-15 09:43
删除结转这个440 这个分录这个20 单独做这个,
2021-01-15 09:44
之前减免460 你之前是不是全额抵减460 这个申报??之前是不是申报抵减过少交过20?
2021-01-15 09:53
之前是按460减免申报的,嗯那这样就是少见20!本月留抵,暂不交税!那这样的话,我年底结转减免税还按460结转,让减免税留借方-20!等到1月需要缴纳的话,再做借减免税额 20 贷未交增值税,20,借:未交增值税20贷:银行20 这笔分录么
2021-01-15 10:02
是的,是的,是的,是的,是这样, 这个之前按460 去结转到转出未交增值税,这样,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税460 贷应交税费-应交增值税-减免税额460 这个后面单独做借减免税额 20 贷未交增值税,20,借:未交增值税20贷:银行20
2021-01-15 10:10
恩行,老师,你看一下!第一笔发生税控盘服务费460和后来开的负数300,又开一张税控盘服务费280,这两笔分录有没有问题,看是不是减免税余额应该是440??
2021-01-15 10:25
没有,但是这个现在是把之前460先去结转了,剩下减免税额只有-20,那是你之前抵减过了460 这个期末数需要先去结转掉,
先去结转掉460 现在期末数调为-20这个,
2021-01-15 10:27
恩好的吧
2021-01-15 10:28
那1月缴纳增值税扣款的时候是按本月实际交纳扣的吧。?那这个20怎么扣,扣款金额那个页面能自己动手更改么?
2021-01-15 10:39
这个你点缴款,他直接按这个应补退税额的,这个去交税的。
2021-01-15 10:43
那我20填哪一行?填-20还是20
2021-01-15 10:50
那我这样填写是对的吧!,下面34行显示本期应补税额20,那这个我12月申报的时候,得点击扣款,把这20直接扣了吧?
2021-01-15 10:59
-20 这个,你之前多做20,不能再填写20 ,是的,是的,
嗯好的,那我知道了,谢谢老师
2021-01-15 11:04
又提示我这个,保存不了!哎
2021-01-15 11:10
那你这个就先不填写,等后续需要交费的时候,然后再减掉,再减掉这20吧。
这个减免税额的账上就不做我刚才写的那个结转分录啦,先挂着。
2021-01-15 11:11
嗯那好吧,这个不影响什么吧
2021-01-15 11:24
这个不要紧,影响不大,
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11月有冲减20减免税款,但是上月申报的时候忘记填写-20了,这个月申报填写冲减减免税20,填的地方对么,我算的是期末留抵税额18150.33-20,但这上面咋不显示留抵税额减少??
答: 这个对应是填写20栏,不是-20 之前多减免吗
这里比较当期期末留抵税额与当期免抵退税额的大小,是比较两者绝对值的大小吗?
答: 你好,是的,按当期免抵退税额与应纳税额的绝对值谁小,确定应退税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
当期期末留抵税额大于当期免抵退税额,这笔留抵税,不能退了吗
答: 你好,一般是下一年年初的时候申请退费税
老师, 以下哪一句话是正确的期末留抵税额小于免抵退税额 , 应退税额=期末留抵税额期末留抵税额小于免抵税额 , 应退税额=期末留抵税额
讨论
老师,这个免抵税额是不是就等于免抵退税额减去期末留抵税额得来的?
老师期末留抵税额做不做分录呢
期末留抵税额要反应在账里么?
连续六个月增量留抵税额均大于零怎么理解?是连续六个月期末留抵税额大于零;还是连续六个月每个月新增加的留抵税额大于零呢?
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