送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2017-05-15 14:51

借:管理费用等--职工福利费 
       贷:应付职工薪酬-职工福利费

坐看云起 追问

2017-05-15 14:54

@刘老师—追梦:老师 您这是计提分录吧?要是实际发生时做分录能不能这样:借 应付职工薪酬--福利费  贷:现金   还是说实际发生的时候我先做一笔计提分录,再做一笔支付的分录

张艳老师 解答

2017-05-15 14:58

最好先计提一下,在计入相关费用,这样对以后汇算清缴取数会方便一些,账面也会规范一些

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相关问题讨论
借:管理费用等--职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费
2017-05-15 14:51:33
同学你好 补计提就可以了
2022-08-16 17:35:12
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-职工福利费
2015-11-24 19:19:10
你好 是的 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款
2020-02-25 16:01:26
您好 支出时 借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:库存现金/银行存款 计提时 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本--职工福利费(按人员所在部门入账) 贷:应付职工薪酬--职工福利费
2020-05-19 14:47:49
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