送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-02 15:15

你好,把以前年度损益调整改为主营业务收入

(境静)芭樵叶儿 追问

2017-06-02 15:20

请老师给你完整的分录,另外要说一下,5月份只是冲给,6月份才重新开票

邹刚得老师 解答

2017-06-02 15:21

开票时 借:应收帐款20000 贷:主营业务收入 19417.48 应交税费-应交增值税582.52 
冲红,分录: 借:应收账款-20000 贷:主营业务收入-19417.48 应交税费-应交增税-582.52 
下月开票: 借:应收帐款20000 贷:主营业务收入 19417.48 应交税费-应交增值税582.52

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相关问题讨论
你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
2021-10-12 15:31:17
800的不可以全额抵扣,可以这么做的。
2021-01-17 11:39:09
你好,同学。 如果你所有的票都开了,你这质押税金就是要支付出去的就是了的
2020-05-09 15:15:51
用以前年度损益调整调整到去年
2020-05-08 09:24:16
你好 需要走以前年度损益调整来做的
2020-06-18 10:03:09
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