老师您好,我的从业资格证是2012年办的,到现在盖了 问
您好!这个已经没用了,取消了 答
老师,我们是小规模纳税人,我们公司要更换总经理,也 问
不需要的 这个没有登记 答
老师,企业所得税年度纳税申报表,申报了,并已缴款了, 问
可以更改的。若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正。请于税管员联系,需提供收入凭证等资料,前往办税服务厅或者网上办税服务厅办理相关流程。 答
请问老师,消防车属于专用作业车同时也属于白牌车 问
您好,这个车船税不免的,要征的 答
老师,请问那个简式 会计报表里初始计量 为什么长 问
你好,同学,你说的是合并报表吗 答
请问老师,提社保,扣社保,交社保这两种分录哪个是正确的,是其他应付款还是其他应收款? 一:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-单位社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-代扣社保 借:应付职工薪酬-单位社保 其他应付款-代扣社保 贷:银行存款二:1、企业计提社保费时:借:管理费用等(根据费用归属部门计入对应科目)贷:应付职工薪酬一一工资应付职工薪酬一一社保费(企业部分)2、发放工资时:借:应付职工薪酬一一工资贷:其他应收款一一社保费(个人部分)银行存款3、缴纳社保费时:借:应付职工薪酬一一社保费(企业部分)其他应收款一一社保费(个人部分)贷:银行存款
答: 你好,第二种是正确的。
本月先交纳7至9月住房公积金,工资未发,先计提住房公积金,借,管理费用或销售费用,贷应付职工薪酬\住房公积金,交纳时,借应付职工薪酬\住房公积金,代扣代缴住房公积金,借其他应付款\住房公积金(7一8月己从工资中心代扣了),至于9月因工资未发呢,借其他应收款\住房公积金(9月发工资需扣),贷银行存款?对吗?代扣代缴公积金使用了两个科目其他应收款,其他应付款正确吗?
答: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬(公司负担部分) 借:应付职工薪酬 其他应收款(个人) 贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
基本工资3000,绩效考核工资2500,一个季度发放一次绩效工资,1、那么每个月财务怎么处理呢? 计提时:借:管理费用-工资 5500 贷:应付职工薪酬-工资 5500 发放时:借:应付职工薪酬-工资 5500 贷:其他应付款-工资 2500 其他应收款-社保费 600
答: 您好,计提时:借:管理费用-工资 5500 贷:应付职工薪酬-工资 5500 发放时:借:应付职工薪酬-工资 5500 贷:其他应付款-工资 2500 其他应收款-社保费 600 现金或者银行存款,2400
朴素的唇膏 追问
2015-10-31 14:22
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2015-10-31 14:28
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2015-10-31 14:30
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2015-10-31 15:05
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2015-10-31 15:21
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2015-10-31 15:33
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2015-10-31 15:35
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2015-10-31 15:36
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2015-10-31 15:39
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2015-10-31 15:56
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2015-10-31 16:09
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2015-10-31 16:22
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2015-10-31 16:44
邹刚得老师 解答
2015-10-31 14:11
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2015-10-31 14:17
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2015-10-31 14:23
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2015-10-31 14:37
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2015-10-31 15:19
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2015-10-31 16:01
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2015-10-31 18:31