送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-23 14:01

老师,我的做法是:入库时借:库存商品,贷:应付职工薪酬,出库时:借:应收账款-客户,贷:主营业务收入,同时结转借:主营业务成本,贷:库存商品。这样做对吗

帕米 追问

2017-08-23 14:04

因为工资我们是等工程完结了才一起付给工人的,所以先计入应付职工薪酬薪酬

帕米 追问

2017-08-23 14:07

老师你能给我写一个完整的分录吗,入库出库结转还有发放工资时分别怎么做,谢谢

邹刚得老师 解答

2017-08-23 13:53

你好,应当是 借;主营业务成本  贷;应付职工薪酬

邹刚得老师 解答

2017-08-23 14:01

你好,入库怎么贷方是应付职工薪酬呢

邹刚得老师 解答

2017-08-23 14:05

你好,那借方应当也是工程施工核算,而不是库存商品核算啊

邹刚得老师 解答

2017-08-23 14:08

借工程施工   贷;应付职工薪酬 
借;应付职工薪酬  贷;银行存款等科目 
借;工程结算  贷;工程施工 合同毛利

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相关问题讨论
你好,应当是 借;主营业务成本 贷;应付职工薪酬
2017-08-23 13:53:39
您好,因为这些商品购买后就直接发放了,不用通过库存商品来入库和出库处理的。所收买入时,直接记入了应付职工薪酬,再计提记入管理费用。因为计提应付职工薪酬-福利费的时候,借方是费用科目,贷方是应付职工薪酬-福利费科目。
2017-04-14 21:20:44
您好同学 一般是按公司的工资的金额由人事算出来给我们的
2019-10-14 12:55:20
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
2019-12-17 19:25:35
你好,学员,新年好 这个不需要过度的
2022-02-08 19:16:47
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