送心意

玲老师

职称会计师

2023-04-04 11:38

您好,您把当时的错误分录发来,我看一下,然后我给你写更正分录。

追问

2023-04-04 11:43

应该是 借 其他应收-社保费(个人) 2723  借 管理费用-社保费(公司)5799 贷 银行存款8522 ,写成了  借  管理费用-社保费 (公司)8522 贷 银行存款 8522

玲老师 解答

2023-04-04 11:51

做更正分录,借管理费用社保贷。其他应收款社保。

追问

2023-04-04 11:54

这是去年的,要今年更正

玲老师 解答

2023-04-04 12:03

借未分配利润贷,其他应收款。

追问

2023-04-04 12:10

老师,这个是正数分录?其他应收已经因为错误分录现在余额在贷方了,这样做不是更在贷方了?

玲老师 解答

2023-04-04 12:22

看错了,
原来管理费用错记在借方了,借方应该计入其他应收款,是这样
那更正分录就这样做。
借其他应收款,贷未分配利润。

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相关问题讨论
您好,您把当时的错误分录发来,我看一下,然后我给你写更正分录。
2023-04-04 11:38:57
你好  是记科目哪个方向了 借方吗 
2023-04-03 14:18:50
你好,是的
2016-11-10 17:39:50
借其他应收款,个人负担的社保2723贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,需要纳税调增。
2023-04-04 12:01:17
单位的社保,最好通过应付职工薪酬计提,其他是对的
2019-11-06 11:14:13
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