老师你好,我想问一下一般纳税人购买货品入库的时 问
你好采购的处理是对的。 销售出库也是把销项税额单独寄。 答
请问下:小规模固定资产清理帐怎么分录? 问
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录) 答
老师 第4题不明白谢谢老师了 问
您好!很高兴为您解答,请稍等 答
老师这种合同可以这样开票?还是一定要商品开商品, 问
你好,这个是需要开商品的明细才可以 答
33. 某企业是家加工制造某产品的企业,年生产能力 问
同学你好,我给你写,请稍等 答
请问现在发现上一年度账错了,现在调整为:借:应交税费-应交增值税进项税191.55,贷:以前年度损益调整191.55。调完还要做什么吗?
答: 你好,这个是这么业务的 多做了费用,少做了进项吗
以前年度收入计重了,应该怎么调整啊。借:银行10,贷主营9. 应交税费1.后现在发现,银行多记了2元,需要怎么通过以前年度损益调整呀
答: 你好!收入需要通过以前年度损益调整科目差额调整。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,我们公司20年10月份成立,购买了税控盘160并缴纳280服务费,又缴纳了800亿企赢服务费,这800亿企赢服务费可以全额抵免吗?然后我20年不抵扣这些减免税,到了21年元月份在抵减,元月份做账怎么做?借应交税费-应交增值税-减免税 贷以前年度损益调整,这样对不对
答: 800的不可以全额抵扣,可以这么做的。