送心意

逸仙老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-06 22:56

需要做进项税额转出处理

默默 追问

2019-11-06 22:59

老师,那我增值税抵扣平台上要怎么处理?如果只是单纯的做进项税转出,那么我账务系统里面进项税减少,税务这边还是一样多?

逸仙老师 解答

2019-11-07 09:32

抵扣平台不变,账务处理上要做进项税额转出

默默 追问

2019-11-07 13:36

老师,税务和账务留抵税额数字是一致的,我账务上做进项税转出,税务报税这边不用操作吗?

逸仙老师 解答

2019-11-07 16:39

税务上在申报表上也要做进项税额转出填写

默默 追问

2019-11-07 18:05

老师,那如果进项税转出处理是几个月支后做,会存在什么风险或者增值税滞纳金问题吗?

逸仙老师 解答

2019-11-07 18:27

只要你当时抵扣时是符合抵扣政策的,现在不符合了转出是没有问题的

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相关问题讨论
您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
同学你好 这个分录不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-02-20 09:02:20
是的,你说的是对的,是的,
2020-04-25 19:57:16
进项税额留底不做分录这个你转出未交增值税在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
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